近日,州水投集團(tuán)召開所屬五家控股子公司2024年度內(nèi)部審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會(huì),集團(tuán)總工兼2024年內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組副組長劉家智同志及2024年內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組成員、所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)骨干,聘請審計(jì)機(jī)構(gòu)項(xiàng)目組人員參加會(huì)議。
會(huì)上,按照州水投2024年內(nèi)部審計(jì)工作要求,由法務(wù)審計(jì)部副經(jīng)理羅朝艷同志宣讀本次內(nèi)部審計(jì)工作的精神和目的,對內(nèi)部審計(jì)工作的范圍、時(shí)間、內(nèi)容、工作方式等進(jìn)行了安排部署。
劉家智同志強(qiáng)調(diào),本次是內(nèi)審與紀(jì)檢監(jiān)察聯(lián)動(dòng)審計(jì),加強(qiáng)內(nèi)審監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)督是促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需要,并對本次內(nèi)部審計(jì)工作提出明確要求:一是審計(jì)組要按照“摸清現(xiàn)狀、揭示問題、規(guī)范管理、促進(jìn)發(fā)展”總體要求,梳理排查各單位存在的突出問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患,深入分析制約推進(jìn)的因素和管理漏洞,提出高質(zhì)量審計(jì)建議;二是被審計(jì)單位要高度重視,積極落實(shí)好審計(jì)組有關(guān)工作要求,做到及時(shí)、真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的提供相關(guān)資料,支持配合到位,溝通協(xié)調(diào)到位。三是堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向加大審計(jì)力度和深度,將好的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行交流和分析,在審計(jì)過程中就發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)溝通。
臺(tái)江水務(wù)有限責(zé)任公司董事長姜通培、劍河水務(wù)有限責(zé)任公司董事長邰勝志、三穗縣潤穗水務(wù)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事姚倫忠、天柱水務(wù)有限責(zé)任公司董事長楊再明、榕江水務(wù)有限責(zé)任公司董事長李輝分別代表本單位作表態(tài)發(fā)言。